【课程背景】
完善的薪酬模式对吸引和保留员工非常重要,它也是公司人力资源系统是否健全的一个重要标志。薪酬模式设计得好,不仅能给员工带来方便,解除后顾之忧,增加对公司的忠诚,而且可以提高公司的社会声望,提高企业经营的稳定性和可持续发展。在经济下行压力下,用工成本是每个企业成本负担中重要一环,好的薪酬模式设计必然包含好的节税、节费方式。如何在不增加企业负担的前提下,做好薪酬模式的整体安排,最大限度地减少个人所得税、社保费、企业所得税负担,做好事前规划,实现员工与企业共赢,是企业财务与人力资源迫切需要解决的难题。
经济放缓时代下,节约成本就是创造利润,也是企业生存下来的重要一环。本课程将税收筹划工作“前置”在合同中的发票条款、价格条款、结算方式、签订主体等各个角度,案例分析如何做好税负管控,不让企业多缴税,缴冤枉税,做好税收的筹划与安排。
本次课程不容错过!请您抓紧时间报名参会!
【课程亮点】
1.全税种分析薪酬模式中各税费影响因素
2.高收入人群各项收入、分红多角度筹划安排
3.合同控税:从合同视角,做税收“事前”筹划
【收费说明】
单次:3980元/人含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用)
【主讲专家】
韩老师
资深业内著名财税实战派专家、注册税务师、税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士。多年高校会计教师经历、多年税务局稽查局前勤检查经验,理论功底深厚的实战专家!
韩老师培训经验丰富,授课范围广泛,在全国各地举办过百场大型公开课、企业内训和税校培训,培训企业类型多样,涉及各个行业,学员包括财务总监、财务主管、人力资源主管、财税人员及税务干部。韩老师擅于调动课堂气氛,与学员互动频繁,采取多种教学方式激发学员学习的热情和持续性,课堂活泼、轻松,擅用真实稽查案例、生活趣事,解释晦涩复杂的政策,深受学员的喜爱。
【课程大纲】
一、大数据管控下薪酬模式新思路
1.国家通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案
2.个人所得税扣缴申报客户端系统升级
3.金税三期对个人所得税异常数据风险识别功能强大
4.网络爬虫技术对上市公司股权转让减持信息的风险识别
5.CRS国际协定对境外居民纳税人账户信息的反避税信息交换
6.税收黑名单及34部委联合惩治对法人及直接财务负责人的重大影响
7.智慧税务背景下,企业在个税及社保费领域所带来的新的挑战与风险
8. 信息化大数据税收新时期,财务(人力)如何做好薪酬节税安排
二、薪酬激励与个税节税设计
1.年薪100万,如何合法地将税负降低10倍?
2.如何化解“股东借款”视同“分红”征税的风险?
3.高管怎样选择与企业签合同:“雇佣”OR“劳务”哪种更省税?企业更合适?
4.饭卡免费就餐、补贴饭卡、发放餐补这几种形式,如何征收个人所得税,如何进行节税设计?
5.如何应对税务人员对“送礼”发票的询问?
6.实务补贴如何缴纳个税需把握的三个原则?
7.提供宿舍、实报实销、租房补贴个税如何处理,如何进行节税设计?
8.集团卡、实报实销、通讯费补贴,个税如何处理,如何进行节税设计?
9.免费班车、实报实销、通讯补贴,个税如何处理,如何进行节税设计?
10.私车公用中个人所得税节税设计,企业所得税扣除原则、增值税能否抵扣问题详解?
11.企业为职工报销差旅费、差旅费津贴、考察费、旅游费,如何征收个税?
12.企业为职工报销培训费、学费、体检费、医药费,如何征收个税?
13.股权激励的薪酬设计与节税处理?
三、薪酬激励与社保费节费设计
1.我国薪酬体系中社保费的政策要点及风险
2.薪酬中不缴纳社保的都有哪些?如何规划?
3.薪酬中社保不合规的几种形式及特点
4.合规、彻底解决社保的三个法宝
5.薪金福利转化为“三种模式“
6.社保基数转化为非社保基数
7.现金工资转化为实物福利
8.薪金福利转化为企业统一支付的费用
9.用工关系的完美蜕变(有限合伙、持股平台等)
四、合同控税要点与签订技巧节税案例
1.企业目前合同管理中存在的问题与风险?
2.签了税后收入合同,企业吃了“哑巴亏”
3.解除劳动关系合同免税的“陷阱”
4.社保用工关系转化,合作合同怎么签更划算?
5.促销合同,这块方式怎么签,增值税、个税最优?
6.增值税税率调整下背景下,怎么签订合同收入增加,成本下降?
7.包税合同,税局检查有何风险?如何规避?
8.如何通过补充协议,推迟增值税纳税义务发生时间?
9.出租房屋,如何约定租金,房产税最少?
10.如何利用转租合同,减少房产税税负?
11.免租期合同怎么签订的,税负最低?
12.城镇土地使用税如何签订合同,避免早交税?
13.销售合同转交换合同,节省契税10余万?
14.房产转让”合同如何转变,土地增值税降为0?
15.印花税合同签订的6大技巧,不缴纳冤枉
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