房地产全流程税务风险管控与税务优化课程特色与背景
【课程背景】
在金税四期及智慧税务严监管下、特别是房地产行业开发周期又长,涉及税收政策复杂。从拿地、融资、报建、开发、预售、交房到尾盘处理,每一个环节的每一个细节上,处理不慎,就会埋下税收的隐患 。君不见,很多地产项目,由于不重视过程的税务管理,到最后,该退的土增税退不了;增值税、所得税超预缴严重;税务风险一大堆,很容易被税务风险应对和税务稽查。
“别人掉过的坑,我们要绕着走”。本课程结合房地产项目的开发全流程,为您全程展显项目管理中税收“陷阱”,并提供规避与筹划之路径。丰富的实战经验,生动的典型案例,透彻的政策讲解,助你地产税务管理“全程无忧”。
课程大纲
第一篇:房地产行业税务特点与税务风险
1.房地产行业特点与税务特殊之处
2.三大税种的逻辑与痛点
3.房地产企业的税务风险与规避
第二篇:房地产行业的股权架构、资产架构
1.开发模式:母子、总分
2.集团公司与关联交易
3.房地产行业的股权架构、资产架构中的税务问题
第三篇:拿地环节的税务风险与税务优化
1.土地招拍挂中的税务风险与规避
2.土地出让金返还的税务处理与风险
3.土地招拍挂中的额外拿地条件
4.配建保障房的税务处理与风险
5.城市更新中的税务问题与风险
6.回迁安置房的税务处理
7.置换地的税务风险
8.以股权收购方式拿地的税务处理与风险
9.在建工程收购的税务问题
10.资产剥离的几种方式
11.法拍地的税务风险与规避
12.合作开发与合作建房的税务处理与风险
13.委托代建的税务问题与风险
14.土地使用税的税务风险
第四篇:报批报建与建设预售阶段的税务处理
1.报批报建过程中应注意的税务问题
2.精装修的税务处理与风险
3. 印花税法实施后的税务风险与管控
4“合同控税”视角下的税务风险
5.“以票控税”视角下的税务风险
6.几种特殊销售模式下的税务风险
7.房地产行业的留抵退税
8.如何解决增值税超预缴?
9.如何解决企业所得税超“预缴”?
10.如何做好土地增值税的预缴
11.房产税的处理与风险
第五篇:开发完工交付阶段税收处理
1.竣工备案对税收影响
2.土地款抵减对各税种的影响
3.企业所得税的成本分摊
4.企业所得税的税前扣除原则和扣除凭证
5.以后年度取得的发票能否追溯调整?
6.土地增值税清算补税情形下的企业所得税退税
7.完工未售物业的税务风险
第六篇:土地增值税清算
1.土地增值税清算时点
2.土地增值税的清算单位和计算单位
3.土地增值税角度的开发成本6大明细
4.土地增值税土地成本的分摊
5.房地产企业其他成本的分摊方法
6.地下车位的土地增值税处理
7.土地增值税上的利息和税金的扣除
8.转让价格偏低
9.清算期间和清算后的土地增值税计算和申报
10.旧房的土地增值税计算
11.工业厂房开发的税收问题
第七篇:房地产行业的个人所得税
1.房地产公司的个人所得税风险与规避(内)
2.房地产公司的个人所得税风险与规避(外)
3.房地产行业资本运作中的个税与风险
第八篇:房地产行业融资的税务处理
1.房地产行业常规融资方式的税务风险与规避:
银行贷款、集团内资金往来、信托融资
2.房地产行业几种创新融资方式的税务风险与规避:
资产证券化(CMBS)、不动产投资信托基金(REITs)
第九篇:现场问题答疑互动 (如有纸质问题请提前打印或书写工整)
课程主讲
杨老师
1、税务系统工作多年,曾担任上市公司高管、大型房地产集团税务总监。
2、资深税务专家,擅长资本运作、并购重组及房地产税务管理及高端税收规划。
3、长期从事税政研究,理论功底深厚,在《中国税务报》等报刊发表文章近百篇。
4、实践经验丰富,长期为上市公司、大型企业提供税收服务并有很强的指导落地实战经历。长期为注册税务师协会、注册会计师协会、律师协会、税务干部、企业高管和财务人员提供培训服务,累计线下培训300多场。
课程对象
各房地产企业董事长、总经理、副总、财务总监(经理)、税务总监(经理)、主管财税工作相关以上人员等
各省、市、区县税务局、税务师事务所、会计所、律师所、财税咨询公司等人事房地产财税相关工作人员
备注
课程费用:3980元/人
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586