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(内训)应收帐款控制与信用管理

课程对象


财务总监、销售总监、信用经理、销售经理、信控人员、财务人员和销售人员


应收帐款控制与信用管理课程特色与背景



    本课程通过标准与规范性做法的讲解,企业成功案例分析和互动练习,使学员获得如下收益:

4了解信用销售对企业业绩和现金流的影响;

4明确基于信用销售流程的整体信用风险解决方案;

4掌握实用的信用风险防范措施和实战技能;

4熟悉客户信用管理的规范化操作流程;

4案例教学,借鉴成功企业的信用管理经验和管理表单制作;

4互动式学习,使学员员迅速掌握各种预防呆帐和催帐实战技能;

4通过研讨,解决企业可能面临的特殊问题。


课程大纲


一、企业赊销的常见误区和整体解决方案

?目前有些企业的赊销为何会失败

?中国的赊销环境

?企业面临的赊销风险

?赊销的费用

?以新的视角去看待赊销问题


?信用管理职能设置上的误区

?企业呆帐产生的原因分析

?客户的延迟付款对企业销售的影响

?赊销业务流程

?双链条全过程控制方案

?案例教学:某民营医药企业信用风险诊断方案和诊断方法



二、信用管理部门设立和建立信用管理体系

?信用管理的地位和作用

?信用管理职能的确定和分配

?职能设置

?人员配备

?建立信用管理管理体系的步骤和内容


?案例教学:三家知名IT企业在构建信贷部门上的差异和原因分析(案例分析)

?案例教学:某大型企业建立信用管理体系的基本思路



三、征信调查与客户信用管理

?选择新客户时,如何确定其合法身份。

?分销商的风险识别要点

?大客户的风险识别要点

?对客户实施征信调查的时机

?对客户进行信用调查的技巧


?获取客户信用资料的三种途径:直接法、公共渠道法和专业机构法

?信用调查行业现状及调查公司的选择

?如何解读调查调查报告

?客户发生经营危机的异常征兆

?客户信用资料的识别与更新


?客户初选法

?客户数量的合理控制

?如何对客户进行分级管理

?案例教学:某企业的客户分类方法



四、客户信用和价值评估

?对客户进行信用评估的方法:5C分析法、特征分析法、风险因素法

?三个层次的评估模型

?信用等级评估模型

?模型的主要指标

?权数的设置


?评分方法和评分标准的确定

?客户价值和交易风险评估模型

?评估模型的使用

?案例教学:上海某合资企业的信用评估模型



五、授信程序与客户信用额度控制

?确定信用额度的四种常用方法:营运资产法、销售量法、回款额法、心理速算法。

?如何确定信用期限

?典型授信流程设计

?内部额度控制方法及授信流程

?定单处理系统与发货控制流程


?信用额度和信用期限定期审核、调整及撤销方法

?授信管理流程的相关文件范本:额度申请表、额度确认函、拒绝函、额度调查表等

?案例教学:某外资企业的信用限额计算方法



六、信用政策的编制

?信用政策的内容

?信用额度的使用

?信用期限的使用

?现金折扣使用

?结算回扣使用条件


?发货控制办法

?典型信用政策类型与实施

?不同类型客户的信用政策

?分销商信用政策要点

?大客户信用政策要点


?新客户信用政策要点

?老客户信用政策要点

?导致企业信用政策失灵的错误观念

?信用政策范本1:一般企业的信用政策

?信用政策范本2: 某外资医药企业的信用政策要点


?案例分析:某大型消费品公司的信用政策样本分析



七、帐期内的信用管理和应收帐款的监控

?销售、财务和信控部门各负其责、密切配合

?严格赊销文件和合同管理,建立证据链

?发货前的准备工作

?库存管理、送货和发货控制

?帐单管理系统


?A/R的总量控制法:使企业的应收帐款处于合理水平

?A/R帐龄管理法:制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理

?DSO法:影响DSO的因素、计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO

?RPM过程监控法

?对帐制度


?A/R会议法:如何实施内部应收帐款提醒

?处理客户投诉和争议货款

?A/R监控报告:应收帐款跟踪报告、帐龄报告、DSO报告

?应收帐款管理信息系统

?练习:企业在信用管理方面的考核指标设计



八、收帐政策

?收帐职责:发挥业务人员回收货款的作用

?收帐原则

?收帐人员的特质

?债务分析技术的应用

?制定合理的收帐政策:收帐政策与客户关系


?收帐程序:一般收帐程序、特殊收帐程序、十步收帐法

?货款回收进度表

?收款工作的考核标准和检查制度



九、常规催帐技巧

?客户拖欠借口和理由有哪些,如何应对

?客户的付款习惯和心理

?如何防止客户的延迟付款

?电话收帐技巧


?收帐信的写法

?如何面访

?收帐礼仪

?收帐心理

?增加收帐效果的方法


?销售人员应掌握的基本收帐技巧

?电话收帐角色演练

?收帐信样本:首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律师函等

?练习:催帐技巧实战训练



十、不良帐款的催收技巧

?要善于找到债务人的“弱点”进攻

?“威慑”并不是去“违法追帐”

?胜诉并不意味追回欠款

?“等待”不会收回欠款

?“妥协和果断”是避免损失扩大的必要策略


?组合追帐策略

?针对不同类型企业的追帐技巧

?不同追帐阶段技巧

?不同追帐方式的注意事项

?怎样利用第三方代理追帐


?诉讼方式追帐的基本原则和方法

?对付呆帐的十种讨债技巧

?案例分析:各种实战讨债案例分析



十一、合同和结算风险防范

?注意新合同法的变化之处

?合同签订的主要注意事项

?合同条款审查要点

?标准合同与履约注意事项手册的使用

?合同跟踪管理要点


?债权文件的管理要点

?典型的票据欺诈手段

?票据风险防范技巧

?选择合适的结算方式

?案例讨论:某企业在合同签订和合同管理方面的经验



十二、收帐必须掌握的法律常识

?谁签字的合同有效?——合同无效和可撤消

?合同履行地在哪儿?——约定不明确的条款如何界定权利义务

?主张违约金还是实际损失赔偿——违约责任

?畸形公司种种——公司设立的条件

?如何绕过公司的有限责任?


?这种事你真是不应该做的!——违法与犯罪

?追帐中常用的几条罪名——刑法

?证据就是一切——民事程序法

?支付令和诉前保全——民事程序法

?法条冲突——法律基本架构和层阶


?常见担保方法的使用注意事项,包括:定金、保证、抵押、质押和留置等。

?练习:催帐法律常识测试


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